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[ 索引號 ] 11500229MB1859917A/2023-00005 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 其他 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣退役軍人事務(wù)局
[ 成文日期 ] 2023-11-20 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-20

城口縣退役軍人事務(wù)局2022年度決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。按政策在職能職責范圍內組織開(kāi)展退役軍人權益維護和撫恤優(yōu)待等工作。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及烈士紀念活動(dòng)等工作,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責內的其他事宜,完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

機構設置

縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門(mén)。內設辦公室、規劃財務(wù)科、優(yōu)撫科、就業(yè)創(chuàng )業(yè)和權益維護科、安置和軍休服務(wù)管理科5個(gè)科

單位構成

下屬事業(yè)單位1個(gè),為退役軍人服務(wù)中心;有參公單位1個(gè),為縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心。2022年年末本單位在編在崗實(shí)有人數16人。其中:行政編制8人,參公編制1人,事業(yè)編7人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計2,749.09萬(wàn)元,支出總計2,749.09萬(wàn)元。收支較上年決算數減少320.76萬(wàn)元,下降10.4%,主要原因是嚴格執行財政要求過(guò)緊日子。

2.收入情況。2022年度收入合計2,700.40萬(wàn)元,較上年決算數減少234.31萬(wàn)元,下降8%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。其中:財政撥款收入2,700.40萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2,724.25萬(wàn)元,較上年決算減少296.91萬(wàn)元,下降9.8%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。其中:基本支出261.95萬(wàn)元,占9.6%;項目支出2,462.30萬(wàn)元,占90.4%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余24.85萬(wàn)元,較上年決算數減少23.85萬(wàn)元,下降49%,主要原因是上年結余資金本年度實(shí)現支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計2,724.25萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少169.13萬(wàn)元,下降5.8%。主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

?  1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,700.40萬(wàn)元,較上年決算數減少91.81萬(wàn)元,下降3.3%。主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。較年初預算數減少165.42萬(wàn)元,下降5.8%。主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。此外,年初財政撥款結轉和結余23.85萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,724.25萬(wàn)元,較上年決算數減少145.28萬(wàn)元,下降5.1%。主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。較年初預算數減少141.57萬(wàn)元,下降4.9%。主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少23.85萬(wàn)元,下降100%,主要原因是上年結余資金本年度實(shí)現支出。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

??1)一般公共服務(wù)支出1.19萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是黨建經(jīng)費支出。?

2)社會(huì )保障與就業(yè)支出2,696.17萬(wàn)元,占99%,較年初預算數減少141.58萬(wàn)元,下降5%,主要原因是人員經(jīng)費支出、退役軍人教育培訓經(jīng)費支出、撫恤支出、軍休費用、其他優(yōu)撫支出。

?(3)衛生健康支出12.42萬(wàn)元,占0.5%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是優(yōu)撫醫療支出。

4)住房保障支出14.47萬(wàn)元,占0.5%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是人員經(jīng)費公積金費用。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出261.95萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費239.67萬(wàn)元,較上年決算數增加12.90萬(wàn)元,增長(cháng)5.7%,主要原因是人員變動(dòng)影響基本工資、績(jì)效工資、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金的增加。公用經(jīng)費22.28萬(wàn)元,較上年決算數增加19.04萬(wàn)元,增長(cháng)46.1%,

? ??(五)本單位無(wú)政府性基金預算收支決算。

(六)本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.38萬(wàn)元,較年初預算數減少1.62萬(wàn)元,下降40.5%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。較上年支出數增加1.28萬(wàn)元,下降35%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.95萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)用車(chē)使用。費用支出較年初預算數減少0.55萬(wàn)元,下降22%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。較上年支出數減少0.57萬(wàn)元,下降22.6%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。

公務(wù)接待費0.44萬(wàn)元,主要用于接待市級領(lǐng)導。費用支出較年初預算數減少1.06萬(wàn)元,下降70.7%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。較上年支出數減少0.70萬(wàn)元,下降61.4%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。

(二)三公經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待5批次44人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費99.16元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.95萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度培訓費支出1.69萬(wàn)元,較上年決算數3.48萬(wàn)元,下降67.3%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出22.28萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少19.04萬(wàn)元,下降46.1%,主要原因是過(guò)緊日子,縮減開(kāi)支。

)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

(四) 政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額10.87萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出10.87萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.87萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額10.87萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求,本單位對部門(mén)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評項,涉及資金***萬(wàn)元(退役軍人涉密項目)從評價(jià)情況來(lái)看,均完成了年初設定的績(jì)效目標。

1.?績(jì)效自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

城口縣退役軍人事務(wù)局整體自評

項目編碼

001

自評總分
(分)

98.44

主管部門(mén)

城口縣退役軍人事務(wù)局

財政

社保科

項目
聯(lián)系人

陳鍶雨

聯(lián)系電話(huà)

59211307

項目資金(萬(wàn)元)


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率
%

執行率
權重

執行率得分
(分)

年度總金額

2865.82

3200.22

2700.39

84.38

10

8.44

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

根據退役軍人事務(wù)的相關(guān)政策,做好維護退役軍人權益和幫扶援助,完成好退役軍人移交安置, 組織協(xié)調并促進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng )業(yè),提高退役軍人優(yōu)撫撫恤保障水平,保障退役軍人優(yōu)撫對象生活水平穩定,維護管理烈士紀念設施等項工作。

根據退役軍人事務(wù)的相關(guān)政策,做好維護退役軍人權益和幫扶援助,完成好退役軍人移交安置, 組織協(xié)調并促進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng )業(yè),提高退役軍人優(yōu)撫撫恤保障水平,保障退役軍人優(yōu)撫對象生活水平穩定,維護管理烈士紀念設施等項工作。

完成全年績(jì)效目標,做好維護退役軍人權益和幫扶援助,完成好退役軍人移交安置, 組織協(xié)調并促進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng )業(yè),提高退役軍人優(yōu)撫撫恤保障水平,保障退役軍人優(yōu)撫對象生活水平穩定,維護管理烈士紀念設施等項工作。退役軍人群體總體平穩可控。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量
單位

指標
性質(zhì)

年初
指標值

調整
指標值

全年
完成值

得分系數
%

指標權重
(分)

指標得分
(分)

是否核心指標

安置軍轉干部


涉密數

涉密數

100

20

20

核心指標

接收移交安置軍隊離退休干部


涉密數

涉密數

100

20

20

核心指標

優(yōu)撫對象


涉密數

涉密數

100

20

20

核心指標

受益對象滿(mǎn)意度

%

80

80

80

100

20

18

核心指標

維護退役軍人權益


涉密數

涉密數

100

20

18

核心指標

說(shuō)明


(二)部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

(三)財政績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

?

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個(gè)人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個(gè)人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護?費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-59211307


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