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[ 索引號 ] 11500229750082850H/2020-00146 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣財政局
[ 成文日期 ] 2020-08-19 [ 發(fā)布日期 ] 2020-08-19

重慶市城口縣厚坪鄉人民政府2019年部門(mén)決算公開(kāi)

城口縣厚坪鄉人民政府

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

?(一)職能職責。

鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導,干部的選拔,考核和監督,經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉政府是基層國家行政機關(guān),行使本行政區的行政職能。

1、黨委工作職責:(1)保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。(5)負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鄉與外地區的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟運行,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃,部署重點(diǎn)工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動(dòng),調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置。

1.機構情況:2019年本單位主要機構是6辦5站所:分別是黨政辦、經(jīng)發(fā)辦、扶貧辦、規劃建設辦、平安辦、財政辦、農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

2.人員情況:本單位在職職工32人。其中:公務(wù)員16人;事業(yè)單位在職人員16人;大學(xué)生村官1人。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級預算單位主要包括人大、政府、黨委、財政辦、農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社保所、獸醫站等。各部門(mén)在做好經(jīng)濟工作的同時(shí),努力提高全鄉的社會(huì )管理和公共服務(wù)水平,綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開(kāi)展工作,切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開(kāi)、強化服務(wù)。

(四)機構改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國家機構改革,對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下:

1. 結合實(shí)際,厚坪鄉設置綜合辦事機構6個(gè)

黨政辦公室負責本鄉黨委、人大、政府以及共青團、婦聯(lián)、工會(huì )等群團組織的各項日常工作,負責黨團組織建設、黨風(fēng)廉政建設和精神文明建設、組織、機構編制、宣傳工作;做好統計、資料、保密、文檔、收發(fā)工作;負責抓好國防教育、兵役、民兵、統戰僑務(wù)和民族宗教工作;負責協(xié)調各綜合性辦公室之間的工作關(guān)系和各項中心工作;完成鄉領(lǐng)導交辦的其他事項。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室負責本鄉經(jīng)濟建設的發(fā)展規劃,具體承擔工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧開(kāi)發(fā)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、經(jīng)濟結構調整、項目開(kāi)發(fā)、農村基礎設施建設,抓好基本農田保護區和農業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的管理;負責農村土地承包管理、減輕農民負擔監督管理工作;負責組織實(shí)施農業(yè)新品種、新技術(shù)(含水產(chǎn)養殖技術(shù))推廣和動(dòng)物防疫、檢疫、疫情監測工作;負責林業(yè)管理,做好護林防火和山林撫育綠化工作;負責做好水利設施規劃建設和防旱、防澇、防風(fēng)、防低溫雨雪冰凍管理工作;負責做好現代農業(yè)機械的推廣和運用管理工作;負責協(xié)調財稅、物價(jià)、交通、糧食、供銷(xiāo)等部門(mén)的管理工作;負責招商引資工作;負責做好新型農村合作醫療管理工作;協(xié)調與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作;完成鄉領(lǐng)導交辦的其他事項。

扶貧工作辦公室主要負責扶貧開(kāi)發(fā)工作、扶貧項目建設和管理、村級互助資金的監督管理、農村扶貧對象動(dòng)態(tài)管理等職責。

規劃建設管理環(huán)保辦公室主要負責村鎮規劃、村鎮建設、鄉村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛、生態(tài)環(huán)境保護、河長(cháng)制工作等職責。

平安建設辦公室(掛應急管理辦公室牌子)主要統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理、消防管理、信訪(fǎng)、人民調解、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責;負責民政事務(wù)、人力資源和社會(huì )保障工作;協(xié)調與社會(huì )事務(wù)相關(guān)的其他工作;完成鄉領(lǐng)導交辦的其他事項。

財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責。

鄉紀委、武裝部按照有關(guān)規定設置。工會(huì )、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置,具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團工作綜合崗位承擔。

2. 設置事業(yè)站所5個(gè)

農業(yè)服務(wù)中心主要負責農業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護、漁政等工作。

文化服務(wù)中心主要承擔文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所主要負責公共服務(wù)事項和承接縣級各部門(mén)下放給鄉鎮的各項行政審批職責;承擔就業(yè)、再就業(yè)以及農村富余勞動(dòng)力轉移、勞動(dòng)和社會(huì )保障等工作。

退役軍人服務(wù)站主要負責退役軍人的來(lái)訪(fǎng)接待、政策解讀、就業(yè)指導、幫扶救助、權益保障等服務(wù)工作。

綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行機制,主要負責由綜合行政執法機構集中行使依法授權或委托的農林水利、生態(tài)環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執法權。協(xié)助開(kāi)展城市管理、規劃和自然資源管理、市場(chǎng)監督管理等領(lǐng)域行政執法。

二是財政財務(wù)調整情況。2019年部門(mén)決算編制參照以前年度填列方式,最終填制要求符合本年決算編報口徑。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

?(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1.總體情況。2019年度收入總計1877.3萬(wàn)元,支出總計1877.3萬(wàn)元。收支較上年決算數增加264.36萬(wàn)元、增長(cháng)16.38%,主要原因是工程項目增多。

2.收入情況。2019年度收入合計1877.3萬(wàn)元,較上年決算數增加264.36萬(wàn)元,增長(cháng)16.38%,主要原因是工程項目增多。其中:財政撥款收入1877.3萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2019年度支出合計1877.3萬(wàn)元,較上年決算數增加264.36萬(wàn)元,增長(cháng)16.38%,主要原因是工程項目增多. 。其中:基本支出810.33萬(wàn)元,占43%;項目支出1066.97萬(wàn)元,占57%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,主要原因是項目實(shí)施進(jìn)度較快,驗收及時(shí),報賬及時(shí)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2019年度財政撥款收、支總計1877.3萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加264.36萬(wàn)元,增長(cháng)16.38%。主要原因是工程項目增多。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1576.65萬(wàn)元,較上年決算數減少36.29萬(wàn)元,減少2%。主要原因是人員減少、壓減運行經(jīng)費。較年初預算數增加1025.667萬(wàn)元,增長(cháng)186.15%。主要原因是.主要原因是2019年困難鄉鎮年終財力補助資金和2019年度機關(guān)事業(yè)單位人員薪資上調,激勵性轉移支付等。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

?2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1576.65萬(wàn)元,較上年決算數減少36.29萬(wàn)元,減少2%。主要原因是人員減少、壓減運行經(jīng)費。較年初預算數增加1025.667萬(wàn)元,增長(cháng)186.15%。主要原因是2019年困難鄉鎮年終財力補助資金和2019年度機關(guān)事業(yè)單位人員薪資上調,激勵性轉移支付等。

?3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,

?4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出419.73萬(wàn)元,占26.62%,較年初預算數增加189.788萬(wàn)元,增長(cháng)34.44%,主要原因是調整預算支出,新增2019年困難鄉鎮年終財力補助,2019年度機關(guān)事業(yè)單位人員薪資調整;職人員績(jì)效目標、超額績(jì)效及退休人員健康修養費。?

2)文化旅游體育與傳媒支出17.16萬(wàn)元,占1.08%,較年初預算數增加1.56萬(wàn)元,增長(cháng)10%,主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過(guò)使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

3)社會(huì )保障與就業(yè)支出97.5萬(wàn)元,占6.18%,較年初預算數減少22.5萬(wàn)元,減少18.75%,主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過(guò)使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

4)衛生健康支出25.05萬(wàn)元,占1.59%,較年初預算數減少30.95萬(wàn)元,減少55.26%,主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過(guò)使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

5)城鄉社區支出7.36萬(wàn)元,占0.46%,較年初預算數增加7.36萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是維護場(chǎng)鎮環(huán)境衛生。

6)農林水支出965.39萬(wàn)元,占61.23%,較年初預算數增加835.95萬(wàn)元,增長(cháng)645.81%,主要原因是事業(yè)運行的待遇保證、預算內的扶貧項目的增加。

7)住房保障支出44.46萬(wàn)元,占2.82%,較年初預算數增加44.46萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是主要原因是年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過(guò)使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

8)其他支出289.13萬(wàn)元,占18.34%,較年初預算數增加289.13萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增預算彩票公益金項目基礎設施建設。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出810.33萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費528.96萬(wàn)元,較上年決算數增加7.67萬(wàn)元,增長(cháng)1.47%,主要原因是職工薪資待遇的調整,年末職工待遇的增加。人員經(jīng)費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費281.37萬(wàn)元,較上年決算數增加170.94萬(wàn)元,增長(cháng)154.79%,主要原因是辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用。。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

?2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元,年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入300.65萬(wàn)元,較上年決算數增加300.65萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增彩票公益金項目。本年支出300.65萬(wàn)元,較上年決算數增加300.65萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增彩票公益金項目。

?三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計26.52萬(wàn)元,較年初預算數減少6萬(wàn)元,下降18.45%,主要原因是大力縮減三公經(jīng)費開(kāi)支。較上年支出數減少0.67萬(wàn)元,下降2.46%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較決算有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

?2019年度本部門(mén)因公出國(境)費用5.82萬(wàn)元,主要用于縣上組織出國考察學(xué)習鄉村旅游,費用支出較年初預算數增加5.82萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是縣上組織出國考察學(xué)習鄉村旅游。較上年支出數增加萬(wàn)元5.82萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是縣上組織出國考察學(xué)習鄉村旅游。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.32萬(wàn)元,主要用于市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數增加4.32萬(wàn)元,增加100%,主要原因是項目數量增多。較上年支出數減少2.85萬(wàn)元,下降39.75%,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費16.2萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加16.2萬(wàn)元,增加100%,主要原因是縣內部門(mén)來(lái)檢查和指導工作的人數和次數增多。較上年支出數減少3.82萬(wàn)元,下降19.08%,主要原因是本年度要求嚴格壓縮接待比例,機關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待,減少接待成本。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2019年度本部門(mén)因公出國(境)共計1個(gè)團組,1人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待260批次1473人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費75.34元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.16萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出280.37萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、電費、差旅費、郵電費、會(huì )議費、公務(wù)接待費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加212.28萬(wàn)元,增長(cháng)311.76%,主要原因是接待次數增多,機關(guān)運用經(jīng)費較上年增長(cháng)較大。此外,本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出5萬(wàn)元,較上年決算數減少0.26萬(wàn)元,下降5.49%,主要原因是減少會(huì )議支出,減少會(huì )議相關(guān)接待和會(huì )議經(jīng)費的發(fā)放,除必要會(huì )議外全部取消不必要支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬(wàn)元。?

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額10.38萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出10.38萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購辦公用品。

?五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

本年度未開(kāi)展預算績(jì)效自評工作

?(二)績(jì)效自評結果

? 無(wú)

1.績(jì)效目標自評表

無(wú)

? 2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費, 以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:厚坪鄉人民政府 023-59261700

城口縣厚坪鄉人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.docx


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