[ 索引號 ] | 11500229750082850H/2021-01195 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-04-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-04-20 |
城口縣龍田鄉人民政府2022年度預算公開(kāi)
??
城口縣龍田鄉人民政府
2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.主要職能是:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和國家的法律法規,促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、加強社會(huì )管理和公共服務(wù)、維護社會(huì )和諧穩定。鄉鎮政府要適當調整經(jīng)濟管理職能,切實(shí)把工作重點(diǎn)轉移到對農戶(hù)和各類(lèi)經(jīng)濟主體進(jìn)行示范引導、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來(lái)。在做好經(jīng)濟工作的同時(shí),努力提高鄉鎮的社會(huì )管理和公共服務(wù)水平。轉變社會(huì )管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開(kāi)展工作。切實(shí)轉變工作方法,切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開(kāi)、強化服務(wù)。
2.五個(gè)方面的基本職能:執行政策法規、推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會(huì )管理、強化公共服務(wù)、維護和諧穩定。
(二)單位構成
1.機構情況:2022年本單位共有8個(gè)下屬機關(guān),分別為:共產(chǎn)黨機關(guān)1個(gè)、政府機關(guān)1個(gè)、人大機關(guān)1個(gè)、財政補助單位5個(gè)(分別是:社保所、文化站、農服中心,退役軍人服務(wù)站、綜合執法大隊)。
2.人員情況,包括當年變動(dòng)情況及原因:根據2021年12月工資統發(fā)數據,本單位在職職工47人,其中:政府機關(guān)在職職工23人,事業(yè)單位在職人員24人。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數1629.66萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1629.66萬(wàn)元,政府性基金預算撥款 0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元,事業(yè)收入 0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,其他收入 0萬(wàn)元。收入較2021年增加773.95萬(wàn)元,主要是基本收入預算減少17.7萬(wàn)元,項目收入預算增加791.65萬(wàn)元。
(二)支出預算:2022年年初預算數1629.66萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算310.53萬(wàn)元,國防支出3萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出17萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算131.21萬(wàn)元,衛生健康支出37.63 萬(wàn)元,城鄉社區支出預算30萬(wàn)元,農林水支出預算1055.99萬(wàn)元,住房保障支出預算44.3萬(wàn)元。支出預算較2021年增加773.95萬(wàn)元,主要是基本支出預算減少17.7萬(wàn)元,項目支出預算增加791.65萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入1629.66萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1629.66萬(wàn)元,比2021年增加773.95萬(wàn)元。其中:基本支出 578.01萬(wàn)元,主要用于保障機關(guān)事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1051.65萬(wàn)元,主要是專(zhuān)項轉移支付,鄉村振興基礎設施建設等重點(diǎn)工作。
2022年政府性基金預算收入 0 萬(wàn)元,政府性基金預算支出 0 萬(wàn)元,與2021年相比無(wú)變化,年初龍田政府部門(mén)2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算6.25萬(wàn)元,比2021年減少8.75萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用 0萬(wàn)元,與2021年相比無(wú)變化;公務(wù)接待費2.25萬(wàn)元,與2021年減少7.25 萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元,與2021年相比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2021年相比無(wú)變化;主要原因是為深入貫徹中央八項規定精神,我鄉嚴格“三公經(jīng)費”預算管理,加強源頭控制,堅持減少接待就餐,降低接待費用支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 31.05萬(wàn)元,比上年增加0.69萬(wàn)元,主要原因為我單位人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購在年初預算11萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理1051.65萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。無(wú)國有資產(chǎn)。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人: 城口縣龍田鄉人民政府 聯(lián)系方式:023-59506892
附件下載:
附件8:2022年部門(mén)預算公開(kāi)樣表-龍田鄉.xls
龍田鄉2021-2022年財政預決算報告.doc
人大決議(4).pdf
關(guān)于2022年預算公開(kāi)的情況說(shuō)明.pdf