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[ 索引號 ] 1150022977175058X4/2023-00025 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣明中鄉人民政府
[ 成文日期 ] 2023-09-07 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-07

城口縣明中鄉人民政府2022年財政決算公開(kāi)

城口縣明中鄉2022財政決算報告


各位代表:

我受明中鄉人民政府委托,現向大會(huì )作《城口縣明中鄉2022年財政決算報告》,請予審議。

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策,執行本級黨代會(huì )、人民代表大會(huì )的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、加強社會(huì )管理、搞好公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定和鞏固基層政權,推動(dòng)農村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、和諧社會(huì )建設的重大任務(wù)。具體職責為:

1.執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策,落實(shí)支農惠農的各項政策措施。認真宣傳執行國家的各項法律法規,加強農村法制宣傳教育和法律服務(wù)。

2.推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。按照有所為有所不為的原則,把經(jīng)濟管理職能從直接抓經(jīng)濟發(fā)展轉到為市場(chǎng)主體營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái),著(zhù)力抓好制定發(fā)展規劃、健全市場(chǎng)體系、建設現代農業(yè)、提高農民素質(zhì)、增加農民收入、推進(jìn)鄉村振興等工作,推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。

3.搞好社會(huì )管理。加強村鎮規劃建設管理,加快城鎮化步伐;建立重大疫情、災情等公共突發(fā)事件預防和應急機制,提高應對公共危機能力。

4.強化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機統一起來(lái),將主要精力轉移到為基層群眾和市場(chǎng)主體提供更多更好地公共服務(wù)上來(lái)。推進(jìn)農村公共事業(yè)發(fā)展,健全農業(yè)服務(wù)體系,為農民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)。

5.維護和諧穩定。建立和完善社會(huì )保障體系,推進(jìn)農村養老保險、新型合作醫療、醫療救助、社會(huì )救助和最低生活保障等制度建設,做好五保供養和農村貧困人口救助工作,保障農民群眾安居樂(lè )業(yè)。

(二)機構設置。結合實(shí)際,明中鄉黨委、政府設置綜合辦事機構8個(gè),事業(yè)站所5個(gè),分別是:

黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、鄉村振興辦公室。

農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

(三)人員構成。編制數51人,(其中:行政22人,事業(yè)29人),截止2022年12月31日在職人數39人(其中:行政17人,事業(yè)21人,機關(guān)工勤1人)。

(四)單位構成。本單位無(wú)下級預算單位。

二、決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2050.84萬(wàn)元,支出總計2050.84萬(wàn)元。收支較上年決算數增加270萬(wàn)元,主要原因是農林水支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出增加。

2.收入情況。2022年度財政撥款收入2050.84萬(wàn)元,較年初預算數1496萬(wàn)元增加554.84萬(wàn)元,增長(cháng)27.05%。較上年決算數增加270萬(wàn)元,增加13.16%。主要原因是農村基礎設施建設項目資金及社會(huì )保障和就業(yè)資金的增加。

3.支出情況。2022年度財政撥款支出2050.84萬(wàn)元,較年初預算數1496萬(wàn)元增加554.84萬(wàn)元,增長(cháng)27.05%。較上年決算數增加270萬(wàn)元,增加13.16%。主要原因是農村基礎設施建設項目資金增加及社會(huì )保障就業(yè)支出的增加和本單位人員經(jīng)費預算資金總量增加。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉結余為46.65萬(wàn)元,政府性基金結余結轉為0萬(wàn)元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收入、支出總計2050.84萬(wàn)元。收支較上年相比,財政撥款收、支總計各增加270萬(wàn)元,增加13.16%。主要原因是鄉村振興為發(fā)揮效益資金,因地制宜,精準建設項目投入資金有所增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年一般公共預算財政撥款收入2049.54萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入1.3萬(wàn)元。收入較去年增加270萬(wàn)元,主要原因是鄉村振興為發(fā)揮效益資金,因地制宜,精準建設項目投入資金有所增加。

2.支出情況。2022年一般公共預算財政撥款支出2049.54萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款支出1.3萬(wàn)元,其中:

——一般公共服務(wù)支出548.17萬(wàn)元。主要用于保障各級黨政機關(guān)基本運行財政供養人員的工資待遇和各村社區干部工資待遇等。

——文化旅游體育與傳媒支出17.77萬(wàn)元。主要用于促進(jìn)文化傳播、旅游發(fā)展,保障我鄉文化事業(yè)支出。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出184.77萬(wàn)元。主要用于保障社保基本支出,社區干部社會(huì )保險、社工服務(wù)正常有序開(kāi)展。

——衛生健康支出29.16萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫療、大病醫療、工傷保險、生育保險等醫療保障繳費

——節能環(huán)保支出1.77萬(wàn)元。主要用于垃圾清運費及垃圾分類(lèi)處理日常管理維護。

——城鄉社區支出13.28萬(wàn)元。主要用于市政建設支出。

——農林水支出1220.79萬(wàn)元。主要用于大力開(kāi)展多項農村基礎設施建設,打造中藥材基地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升,改善人居環(huán)境實(shí)施環(huán)境整治項目等。

——住房保障支出33.83萬(wàn)元。主要用于保障職工住房公積金繳納及農村危房改造費用支出。

——其它支出1.3萬(wàn)元。主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

支出較去年增加270萬(wàn)元,主要是2022年年初預算較2021年基本支出增加,以及項目支出增加。

3.結轉結余情況。2022年年末結余結轉情況:年末一般公共預算資金結余結轉為46.65萬(wàn)元,政府性基金結余結轉為0萬(wàn)元。

4.比較情況。本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

一般公共服務(wù)支出548.17萬(wàn)元,占比26.73%;文化旅游體育與傳媒支出17.77萬(wàn)元,占比0.87%;社會(huì )保障與就業(yè)支出184.77萬(wàn)元,占9%;衛生健康支出29.16萬(wàn)元,占比1.42%;節能環(huán)保支出1.77萬(wàn)元,占比0.09%;城鄉社區支出13.28萬(wàn)元,占比0.65萬(wàn)元;農林水支出1220.78萬(wàn)元,占比59.53%;住房保障支出33.83萬(wàn)元,占比1.65%;其它支出1.3萬(wàn)元,占比0.06%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2022年度一般公共財政撥款基本支出2049.54萬(wàn)元。其中基本支出882.2萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費822.86萬(wàn)元,較上年決算數增加94.55萬(wàn)元,增加11.49%,主要原因是人員的福利待遇有調標變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、生活補助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助等支出。公用經(jīng)費59.34萬(wàn)元,較上年決算數減少49.61萬(wàn)元,主要原因是2022年認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年政府性基金預算財政撥款支出1.3萬(wàn)元,其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1.3萬(wàn)元。2022年較上年減少14.22萬(wàn)元,主要原因是本年此項收入總源減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計6.45萬(wàn)元,較上年預算數減少7.53萬(wàn)元,較年初預算數14萬(wàn)元減少7.55萬(wàn)元,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節儉節約要求,嚴控三公支出,規范做賬,因此三公經(jīng)費有所減少。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費,年初預算數為0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運行維護費5萬(wàn)元,主要用于縣內因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費等;較上年支出數減少0.41萬(wàn)元,下降8.2%;較年初預算數9萬(wàn)元減少4萬(wàn)元,下降44.44%,主要原因是本年度維修費用的減少和嚴格控制公車(chē)支出。公務(wù)接待費1.95萬(wàn)元,主要用于接受上級部門(mén)、三方機構檢查指導工作,縣內縣外相關(guān)行業(yè)部門(mén)參觀(guān)學(xué)習以及開(kāi)展鄉村振興等各項工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數減少6.61萬(wàn)元;較年初預算數5萬(wàn)元減少3.05萬(wàn)元,主要原因是本年嚴控三公經(jīng)費,認真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)開(kāi)支的方針要求。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費用0萬(wàn)元,較上年支出數增加0萬(wàn)元,,主要原因是上年、本年均未安排單位人員出國出訪(fǎng)。2022年度本單位公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元,較上年支出數增加0萬(wàn)元,主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)車(chē)購置。2022年度本單位公務(wù)車(chē)運行維護費5萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、縣內因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等;費用支出較上年減少0.41萬(wàn)元,減少8.2%,主要原因是嚴格執行收支預算,嚴格按預算列支,我單位嚴格控制公車(chē)支出。2022年度本單位公務(wù)接待費1.95萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出;費用支出較上年數減少6.61萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行收支預算,認真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)開(kāi)支的方針要求,提倡節儉光盤(pán)。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本鄉鎮無(wú)因公出國(境)支出;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待200批次460人,其中:國內外事接待200批次,460人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費42.39元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出59.34萬(wàn)元,比2021年度減少49.61萬(wàn)元,減少83.60%,主要原因是因為機關(guān)人員調動(dòng)減少。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)1輛,執法執勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本單位政府采購支出總額35.13萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出35.13萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.13萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額35.13萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。?

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,本單位對14個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評14項,涉及資金1168.64萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,各項項目建設情況良好。有效的解決了特殊困難群體的兩不愁三保障問(wèn)題,大幅度提高群眾滿(mǎn)意度,提升了人民群眾的幸福感、獲得感。

(二)績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

主管

部門(mén)

明中鄉人民政府

財政處室

預算科

自評總分(分)

95

部門(mén)

聯(lián)系人

項目辦

聯(lián)系電話(huà)

59505868

部門(mén)預算執行情況

預算

資金

(萬(wàn)元)

年初

預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

%

執行率

權重

執行率

得分

(分)

1659.82

391.02

2050.84

100

100%

95

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

1.保障了鄉鎮運轉以及人員待遇。2.村社區日常運轉保障等。3.加強綜合治理,維護社會(huì )穩定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調節和處理好各種利益矛盾和糾紛

1.實(shí)施基礎設施建設,便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規范政府財政項目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設和監督管理制度,提高政府項目運行效益。

1.貫徹執行上級的各項方針政策,穩定和完善農村基本經(jīng)營(yíng)管理,加強農業(yè)基礎設施建設,改善農業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成。2.精準發(fā)力,落實(shí)鄉村振興推進(jìn)工作;加強項目建設,促進(jìn)農業(yè)發(fā)展、加強人居環(huán)境提升、各項補貼、基礎設施等項目建設

績(jì)效指標

指標

名稱(chēng)

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調整

指標

全年

完成

得分

系數

%

指標權重

(分)

指標

得分

(分)

是否核心

指標

產(chǎn)出指標

%

數量指標

1496

554.84

2050.84

95

100

95

說(shuō)明


?

一級/二級項目績(jì)效自評表

項目

名稱(chēng)

城口縣明中鄉2022雙利社區等環(huán)境整治項目

項目

編碼


自評

總分

(分)

100

主管

部門(mén)

縣住房城鄉建委

財政

處室

預算科

項目

聯(lián)系人

項目辦

聯(lián)系電話(huà)

59505868

項目資金(萬(wàn)元)

年度

總金額

年初

預算數

全年

(調整)預算數

全年執行數

執行率

%

執行率

權重

執行率

得分

(分)

90

0

90

100

100

100

其中:

縣級支出







補助區縣







當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

解決場(chǎng)鎮200戶(hù)1500人,其中76戶(hù)267居住環(huán)境改善問(wèn)題。


解決場(chǎng)鎮200戶(hù)1500人,其中76戶(hù)267居住環(huán)境改善問(wèn)題。

績(jì)效指標

指標

名稱(chēng)

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調整

指標

全年

完成值

得分

系數

%

指標

權重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標

效益指標


267

0

267

100

100

100

說(shuō)明


2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費: 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)應提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道,便于公眾咨詢(xún)和反饋信息。明中鄉鎮(街道):023-59505868


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