[ 索引號 ] | 11500229750082850H/2021-01205 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-22 |
城口縣明中鄉人民政府2022年度預算公開(kāi)
城口縣明中鄉人民政府2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務(wù)、著(zhù)力改善民生,加強社會(huì )管理、維護農村穩定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧的基本職能。
(二)單位構成
我單位是行政單位,有7個(gè)機構,分別為:共產(chǎn)黨機關(guān)1個(gè)、政府機關(guān)1個(gè)、人大機關(guān)1個(gè)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)(財政辦、財政補助單位3個(gè)(分別是:社保所、文化站、農服中心)。
1.人員情況
編制數51人,(其中:行政22人,事業(yè)29人),截止2019年12月31日在職人數39人(其中:行政18人,事業(yè)21人)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數1496萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1496萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結轉結余收入0萬(wàn)元。收入較2021年增加793.4萬(wàn)元,主要原因是年初下達大量涉農銜接項目資金。
(二)支出預算:2022年年初預算數1496萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算353.85萬(wàn)元,國防支出預算3萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出預算22萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算108.76萬(wàn)元,衛生健康支出預算25.33 萬(wàn)元,城鄉社區支出預算30萬(wàn)元,農林水支出預算916.52萬(wàn)元,住房保障支出預算36.54。支出預算較2021年增加793.4萬(wàn)元,主要原因是年初下達大量涉農銜接項目資金。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入1496萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1496萬(wàn)元,比2021年增加793.4萬(wàn)元。其中:項目支出增加819萬(wàn)元,主要原因是年初下達大量涉農銜接項目資金。
明中鄉人民政府2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算14萬(wàn)元,比2021年減少1萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2021年無(wú)變化。公務(wù)接待費5 萬(wàn)元,與2021年無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運行維護費 9萬(wàn)元,比2021年減少1萬(wàn)元,主要原因是政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2021年無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費1496萬(wàn)元,比上年增加793.4萬(wàn)元,主要原因為年初下達大量涉農銜接項目資金。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購2萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1096.5萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)2輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式。
本單位預算公開(kāi)信息反饋渠道及聯(lián)系方式:023-59223906