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[ 索引號 ] 1150022977175058X4/2024-00013 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 綜合政務(wù) [ 體裁分類(lèi) ] 公文
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣明中鄉人民政府
[ 成文日期 ] 2024-04-03 [ 發(fā)布日期 ] 2024-04-03

城口縣明中鄉人民政府2024年度預算公開(kāi)

城口縣明中鄉人民政府

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務(wù)、著(zhù)力改善民生,加強社會(huì )管理、維護農村穩定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧的基本職能。

(二)單位構成

我單位是行政單位,分別為:政府機關(guān)1個(gè),政府下屬事業(yè)單位5個(gè)(分別是:農業(yè)服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所)。

1.人員情況

編制數50人,(其中:行政21人,事業(yè)29人),截止2023年12月31日在職人數36人(其中:行政17人,事業(yè)19人)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1276.02萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1276.02萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加333.7萬(wàn)元,主要原因是提前下達部分銜接資金項目。

分單位預算明細表:

單位名稱(chēng)

總計

人員類(lèi)經(jīng)費
小計

公用經(jīng)費類(lèi)
小計

城口縣明中鄉人民政府(本級)

5,054,984.34

4,791,248.28

263,736.06

明中鄉農業(yè)服務(wù)中心

929,039.73

776,124.29

152,915.44

明中鄉文化服務(wù)中心

258,470.25

258,470.25

明中鄉勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所

247,472.95

247,472.95

明中鄉退役軍人服務(wù)站

255,636.49

255,636.49

明中鄉綜合行政執法大隊

494,584.47

494,584.47

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(二)支出預算:2024年年初預算數1276.02萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算394.1萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出預算19.42萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算144.21萬(wàn)元,衛生健康支出預算36.59萬(wàn)元,節能環(huán)保支出預算374萬(wàn)元,農林水支出預算628.08萬(wàn)元,住房保障支出預算46.62萬(wàn)元。支出預算較2023年減少101.14萬(wàn)元,主要原因是政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開(kāi)支和人員經(jīng)費開(kāi)支。

分單位支出預算明細表:

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單位名稱(chēng)

總計

人員類(lèi)經(jīng)費
小計

公用經(jīng)費類(lèi)
小計

城口縣明中鄉人民政府(本級)

5,054,984.34

4,791,248.28

263,736.06

明中鄉農業(yè)服務(wù)中心

929,039.73

776,124.29

152,915.44

明中鄉文化服務(wù)中心

258,470.25

258,470.25

明中鄉勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所

247,472.95

247,472.95

明中鄉退役軍人服務(wù)站

255,636.49

255,636.49

明中鄉綜合行政執法大隊

494,584.47

494,584.47

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三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年年初預算財政撥款收入1276.02萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1276.02萬(wàn)元,政府性基金預算撥款支出0萬(wàn)元,比2023年減少101.14萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費減少。其中:基本支出724.02萬(wàn)元,項目支出552萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算9萬(wàn)元,比2023年減少1.45萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年無(wú)變化。公務(wù)接待費3萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費 6萬(wàn)元,比2023年減少2.5萬(wàn)元,主要原因是政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費41.66萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,比上年減少0.5萬(wàn)元,主要原因為政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開(kāi)支。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬(wàn)元:政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購2萬(wàn)元:政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1276.02萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中應急保障用車(chē)1輛、綜合執法用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式。

本單位預算公開(kāi)信息反饋渠道及聯(lián)系方式:明中鄉人民政府 023-59505868

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