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[ 索引號 ] 11500229750082850H/2021-01210 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣財政局
[ 成文日期 ] 2021-12-22 [ 發(fā)布日期 ] 2021-12-22

城口縣坪壩鎮人民政府2022年度預算公開(kāi)

城口縣坪壩鎮人民政府2022年

部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責

城口縣坪壩鎮人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個(gè)行政單位,負責全面規劃和組織實(shí)施我轄區各項行政事業(yè)的發(fā)展。鄉人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位,它具有領(lǐng)導、管理、執行、決策、協(xié)調、服務(wù)等職能,肩負著(zhù)黨在農村的方針政策和組織、推動(dòng)各項工作的任務(wù)。

(二)單位構成

鎮黨委、政府統一設置綜合辦事機構8個(gè),即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室(衛生健康辦公室)、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室(應急管理辦公室)、扶貧工作辦公室;事業(yè)站所 5 個(gè),即農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊(綜合行政執法辦公室)。

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊(綜合行政執法辦公室)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數1850.02萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1850.02萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2021年增加578.88萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款收入增加

(二)支出預算:2022年年初預算數1850.02萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算315.91萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出21.45萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算152.11萬(wàn)元,衛生健康支出預算35.43萬(wàn)元,城鄉社區支出27.88萬(wàn)元,農林水支出1235.96萬(wàn)元,住房保障支出預算41.28萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出20萬(wàn)元。支出預算較2021年增加578.88萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入1850.02萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1850.02萬(wàn)元,比2021年增加578.88萬(wàn)元。其中:基本支出631.38萬(wàn)元,比2021年減少189.25萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng)調整,減少不必要的各項商品服務(wù)支出等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1218.64萬(wàn)元,比2021年增加782.88萬(wàn)元,主要原因是項目調整,主要用于村區干部報酬、村民小組長(cháng)、村務(wù)監督委員會(huì )成員、村級組織辦公、基礎設施項目建設等重點(diǎn)工作。

城口縣坪壩鎮人民政府2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算7.05萬(wàn)元,比2021年增加2.05萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用 0萬(wàn)元;公務(wù)接待費2.05萬(wàn)元,比2021年增加0.05萬(wàn)元,主要原因是在工作需求增多的同時(shí)堅持節約從簡(jiǎn);公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元,比2021年增加2萬(wàn)元,主要原因是外勤工作較之前增多;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 44.97萬(wàn)元,比上年減少16.64萬(wàn)元,主要原因為按照政府過(guò)緊日子的要求,壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.55萬(wàn)元:政府采購貨物預算3.55萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購3.55萬(wàn)元:政府采購貨物預算3.55萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1302.14萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳紅亭??聯(lián)系方式:023-59283004

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